Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. februára 2025
Kategória

tel.sl.-02

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2025000133
Dátum vystavenia: 1. marca 2025
Dátum splatnosti: 18. marca 2025
Dátum platby:
Dátum evidencie: 28. februára 2025
Suma s DPH: 131,78 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.