Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. februára 2025
Kategória

kompres.ol

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2025000128
Dátum vystavenia: 24. februára 2025
Dátum splatnosti: 10. marca 2025
Dátum platby: 10. marca 2025
Dátum evidencie: 28. februára 2025
Suma s DPH: 572,58 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 46927948

Prílohy

Žiadne prílohy.