Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Brantn.12/

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000535
Dátum vystavenia: 31. decembra 2019
Dátum splatnosti: 14. januára 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 31. decembra 2019
Suma s DPH: 1 657,91 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.