Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Brantner8/

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000355
Dátum vystavenia: 31. augusta 2019
Dátum splatnosti: 24. septembra 2019
Dátum platby: 23. septembra 2019
Dátum evidencie: 31. augusta 2019
Suma s DPH: 1 783,86 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.