Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
22. júla 2019
Kategória

SVOMA-asf

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000283
Dátum vystavenia: 16. júla 2019
Dátum splatnosti: 31. júla 2019
Dátum platby: 31. júla 2019
Dátum evidencie: 22. júla 2019
Suma s DPH: 631,80 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: SVOMA S.R.O.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36622796

Prílohy

Žiadne prílohy.