Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

Brantner6/

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000255
Dátum vystavenia: 30. júna 2019
Dátum splatnosti: 17. júla 2019
Dátum platby: 22. júla 2019
Dátum evidencie: 30. júna 2019
Suma s DPH: 1 583,36 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.