Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

T-COM-6/19

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000247
Dátum vystavenia: 30. júna 2019
Dátum splatnosti: 18. júla 2019
Dátum platby: 18. júla 2019
Dátum evidencie: 30. júna 2019
Suma s DPH: 153,17 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.