Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Brantner-5

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000210
Dátum vystavenia: 31. mája 2019
Dátum splatnosti: 25. júna 2019
Dátum platby: 24. júna 2019
Dátum evidencie: 31. mája 2019
Suma s DPH: 1 458,28 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.