Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

T-Com-5/19

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000202
Dátum vystavenia: 31. mája 2019
Dátum splatnosti: 18. júna 2019
Dátum platby: 18. júna 2019
Dátum evidencie: 31. mája 2019
Suma s DPH: 153,41 €
Objednávateľ:

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ:

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.