Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
27. mája 2019
Kategória

T-COM-5/9

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000190
Dátum vystavenia: 22. mája 2019
Dátum splatnosti: 6. júna 2019
Dátum platby: 6. júna 2019
Dátum evidencie: 27. mája 2019
Suma s DPH: 0,48 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.