Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Brantner4/

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000172
Dátum vystavenia: 30. apríla 2019
Dátum splatnosti: 21. mája 2019
Dátum platby: 21. mája 2019
Dátum evidencie: 30. apríla 2019
Suma s DPH: 2 499,32 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.