Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
21. marca 2019
Kategória

Ver.záb.PA

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000105
Dátum vystavenia: 20. marca 2019
Dátum splatnosti: 3. apríla 2019
Dátum platby: 26. marca 2019
Dátum evidencie: 21. marca 2019
Suma s DPH: 10 569,00 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 46167145

Prílohy

Žiadne prílohy.