Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Brantner02

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000085
Dátum vystavenia: 28. februára 2019
Dátum splatnosti: 20. marca 2019
Dátum platby: 26. marca 2019
Dátum evidencie: 28. februára 2019
Suma s DPH: 964,35 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.