Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

T-COM-2/19

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000082
Dátum vystavenia: 28. februára 2019
Dátum splatnosti: 18. marca 2019
Dátum platby: 18. marca 2019
Dátum evidencie: 28. februára 2019
Suma s DPH: 153,37 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.