Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
20. februára 2019
Kategória

1111-ozv.d

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000068
Dátum vystavenia: 20. februára 2019
Dátum splatnosti: 27. februára 2019
Dátum platby: 20. marca 2019
Dátum evidencie: 20. februára 2019
Suma s DPH: 862,51 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: 1111, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36048569

Prílohy

Žiadne prílohy.