Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Brant.01/9

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000048
Dátum vystavenia: 31. januára 2019
Dátum splatnosti: 31. januára 2019
Dátum platby: 20. marca 2019
Dátum evidencie: 31. januára 2019
Suma s DPH: 1 205,62 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.