Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

ORANGE01

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000037
Dátum vystavenia: 29. januára 2019
Dátum splatnosti: 12. februára 2019
Dátum platby: 8. februára 2019
Dátum evidencie: 31. januára 2019
Suma s DPH: 24,00 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35697270

Prílohy

Žiadne prílohy.