Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
30. júna 2018
Kategória

Brantner06

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000247
Dátum vystavenia: 6. júla 2018
Dátum splatnosti: 20. júla 2018
Dátum platby: 25. júla 2018
Dátum evidencie: 30. júna 2018
Suma s DPH: 1 546,18 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31595766

Prílohy

Žiadne prílohy.