Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
26. júna 2018
Kategória

FLORA-HER

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000225
Dátum vystavenia: 20. júna 2018
Dátum splatnosti: 30. júla 2018
Dátum platby: 4. septembra 2018
Dátum evidencie: 26. júna 2018
Suma s DPH: 10 484,33 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 47892609

Prílohy

Žiadne prílohy.