Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
21. júna 2018
Kategória

SVOMA-asf

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000220
Dátum vystavenia: 18. júna 2018
Dátum splatnosti: 3. júla 2018
Dátum platby: 4. júla 2018
Dátum evidencie: 21. júna 2018
Suma s DPH: 9 171,36 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: SVOMA S.R.O.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36622796

Prílohy

Žiadne prílohy.