Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
5. júna 2018
Kategória

HELMA-10ks

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000203
Dátum vystavenia: 4. júna 2018
Dátum splatnosti: 18. júna 2018
Dátum platby: 30. júna 2018
Dátum evidencie: 5. júna 2018
Suma s DPH: 85,00 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36362786

Prílohy

Žiadne prílohy.