Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
31. januára 2025
Kategória

tel.sl.01/

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2025000065
Dátum vystavenia: 1. februára 2025
Dátum splatnosti: 18. februára 2025
Dátum platby: 11. februára 2025
Dátum evidencie: 31. januára 2025
Suma s DPH: 112,18 €
Objednávateľ: Obec Divín
Objednávateľ - IČO: 00316041
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.