Faktúra
ID: 2024000413 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
59,52 €
19.6.2024
19.6.2024
Dátum vystavenia 14.6.2024
Dátum splatnosti 29.6.2024
Dátum platby 26.6.2024
Dátum evidencie 19.6.2024
Suma s DPH 59,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, 91702
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42156424
Prílohy –
Popis
mand.certi