Faktúra
ID: 2023000236 – ORANGE SLOVENSKO
369,60 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 369,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
zml.pokuta