Faktúra ID: 2022000470 – 3G s.r.o. 22,30 € 9.8.2022 9.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 5.8.2022 Dátum splatnosti 19.8.2022 Dátum platby 4.8.2022 Dátum evidencie 9.8.2022 Suma s DPH 22,30 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ 3G s.r.o., Hertník, 08642 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 46936238 Prílohy – Popis 3G-trofeje
Faktúra ID: 2022000471 – Firma KOŠÍK-siete 48,75 € 9.8.2022 9.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 8.8.2022 Dátum splatnosti 22.8.2022 Dátum platby 12.8.2022 Dátum evidencie 9.8.2022 Suma s DPH 48,75 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Firma KOŠÍK-siete, Nové Zámky, 94067 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36556858 Prílohy – Popis FI Koš.poh
Faktúra ID: 2022000468 – Autosport Szilágyi 91,54 € 5.8.2022 5.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 5.8.2022 Dátum splatnosti 19.8.2022 Dátum platby 15.8.2022 Dátum evidencie 5.8.2022 Suma s DPH 91,54 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Autosport Szilágyi, s.r.o., Lovinobaňa, 98554 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36056731 Prílohy – Popis FIAT-servi
Faktúra ID: 2022000467 – FIRESYSTÉM 1 221,00 € 3.8.2022 3.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 3.8.2022 Dátum splatnosti 17.8.2022 Dátum platby 16.8.2022 Dátum evidencie 3.8.2022 Suma s DPH 1 221,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 44543697 Prílohy – Popis FIRE-hadic
Faktúra ID: 2022000465 – David Kašina-DK-Ren 199,80 € 2.8.2022 2.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 2.8.2022 Dátum splatnosti 16.8.2022 Dátum platby 3.8.2022 Dátum evidencie 2.8.2022 Suma s DPH 199,80 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 47009101 Prílohy – Popis DK REN-náp
Faktúra ID: 2022000466 – FIRESYSTÉM 1 344,50 € 2.8.2022 2.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 2.8.2022 Dátum splatnosti 16.8.2022 Dátum platby 3.8.2022 Dátum evidencie 2.8.2022 Suma s DPH 1 344,50 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 44543697 Prílohy – Popis FIRE-DHZ
Faktúra ID: 2022000438 – Osobnýúdaj.sk 58,80 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 8.8.2022 Dátum platby 1.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 58,80 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 50528041 Prílohy – Popis Os.údaj-08
Faktúra ID: 2022000439 – SPP a.s. 158,00 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 15.8.2022 Dátum platby 12.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 158,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35815256 Prílohy – Popis SPP-08/22
Faktúra ID: 2022000440 – SPP a.s. 1 489,00 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 15.8.2022 Dátum platby 15.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 1 489,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35815256 Prílohy – Popis SPP-08/22
Faktúra ID: 2022000441 – Stredoslovenská energetika 2,00 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 15.8.2022 Dátum platby 12.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 2,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 51865467 Prílohy – Popis SSE-08/22
Faktúra ID: 2022000442 – Stredoslovenská energetika 100,00 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 15.8.2022 Dátum platby 12.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 100,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 51865467 Prílohy – Popis SSE-08/22
Faktúra ID: 2022000443 – Stredoslovenská energetika 150,00 € 1.8.2022 1.8.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.8.2022 Dátum splatnosti 15.8.2022 Dátum platby 12.8.2022 Dátum evidencie 1.8.2022 Suma s DPH 150,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 51865467 Prílohy – Popis SSE-08/22