Faktúra
ID: 2022000144 – Ondrej Líška
2 792,07 €
28.3.2022
28.3.2022
Objednávateľ
Obec Divín - IČO: 00316041
Dodávateľ
Ondrej Líška - IČO: 52708136
Prílohy –
Popis
Líška-OZS