Faktúra
ID: 2023000650 – 2023103
41,00 €
25.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.10.2023
Dátum platby 1.11.2023
Dátum evidencie 25.10.2023
Suma s DPH 41,00 €
Objednávateľ 51132907
Objednávateľ - IČO Obec Divín
Dodávateľ 2023103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO Sponka s.r.o, Púchov, 02001
Prílohy –
Popis
arch.spona