Faktúra
ID: 2023000373 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
204,00 €
20.6.2023
20.6.2023
Dátum vystavenia 15.6.2023
Dátum splatnosti 29.6.2023
Dátum platby 23.6.2023
Dátum evidencie 20.6.2023
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ06