Faktúra
ID: 2023000125 – Slovak Telekom
142,42 €
28.2.2023
28.2.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.2.2023
Suma s DPH 142,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.02/