Faktúra ID: 2022000002 – ALTYS 95,62 € 7.1.2022 7.1.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 3.1.2022 Dátum splatnosti 17.1.2022 Dátum platby 10.1.2022 Dátum evidencie 7.1.2022 Suma s DPH 95,62 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ALTYS, spol. s r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 31620540 Prílohy – Popis ALTYS-popl
Faktúra ID: 2022000001 – Osobnýúdaj.sk 58,80 € 3.1.2022 3.1.2022 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.1.2022 Dátum splatnosti 8.1.2022 Dátum platby 5.1.2022 Dátum evidencie 3.1.2022 Suma s DPH 58,80 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Osobnýúdaj.sk Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 50528041 Prílohy – Popis Os.údaj01/
Faktúra ID: 2021000566 – Slovak Telekom 148,04 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.2021 Dátum splatnosti 18.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 148,04 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35763469 Prílohy – Popis tel.-12/21
Faktúra ID: 2021000567 – MAGNA ENERGIA a.s. 611,61 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.2021 Dátum splatnosti 7.2.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 611,61 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35743565 Prílohy – Popis MAGNA-vyúč
Faktúra ID: 2021000568 – Slovak Telekom 109,80 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.2021 Dátum splatnosti 18.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 109,80 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35763469 Prílohy – Popis T-COM-12/2
Faktúra ID: 2021000569 – MAGNA ENERGIA a.s. 1 411,34 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.0221 Dátum splatnosti 7.2.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 1 411,34 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35743565 Prílohy – Popis MAGNA-vyúč
Faktúra ID: 2021000570 – Stredosl.vodár.prevádz.sp 421,51 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.2021 Dátum splatnosti 19.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 421,51 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36644030 Prílohy – Popis VEOLIA-zra
Faktúra ID: 2021000571 – EKO-PLAN 4 800,00 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 27.12.2021 Dátum splatnosti 17.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 4 800,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ EKO-PLAN,s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 52666832 Prílohy – Popis EKO-P-UPD
Faktúra ID: 2021000573 – INTA s.r.o. 81,60 € 31.12.2021 31.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.12.2021 Dátum splatnosti 21.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 31.12.2021 Suma s DPH 81,60 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ INTA s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 34129863 Prílohy – Popis INTA-kuch.
Faktúra ID: 2021000565 – Prima banka Slovensko 84,48 € 30.12.2021 30.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 20.12.2021 Dátum splatnosti 20.12.2021 Dátum platby 20.12.2021 Dátum evidencie 30.12.2021 Suma s DPH 84,48 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 31575951 Prílohy – Popis PB-poplato
Faktúra ID: 2021000556 – Ivan Bielik 168,00 € 29.12.2021 29.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 29.12.2021 Dátum splatnosti 12.1.2022 Dátum platby 29.12.2021 Dátum evidencie 29.12.2021 Suma s DPH 168,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Ivan Bielik Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 41857704 Prílohy – Popis Bielik-zim
Faktúra ID: 2021000557 – ORANGE SLOVENSKO 25,00 € 29.12.2021 29.12.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 26.12.2021 Dátum splatnosti 12.1.2022 Dátum platby – Dátum evidencie 29.12.2021 Suma s DPH 25,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35697270 Prílohy – Popis ORANGE-12/