Faktúra
ID: 2019000179 – SPP a.s.
1 876,00 €
2.5.2019
2.5.2019
Objednávateľ
Obec Divín - IČO: 00316041
Dodávateľ
SPP a.s. - IČO: 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-5/19