Faktúra ID: 2018000398 – DOVÁĽ 258,14 € 5.10.2018 5.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 5.10.2018 Suma s DPH 258,14 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 47336587 Prílohy – Popis DOVAL-knih
Faktúra ID: 2018000399 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA 19,50 € 5.10.2018 5.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 5.10.2018 Dátum splatnosti 12.10.2018 Dátum platby 5.10.2018 Dátum evidencie 5.10.2018 Suma s DPH 19,50 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37892452 Prílohy – Popis Densiflora
Faktúra ID: 2018000396 – DOXX-Str.líst. 2 562,00 € 3.10.2018 3.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 3.10.2018 Dátum splatnosti 10.10.2018 Dátum platby 10.10.2018 Dátum evidencie 3.10.2018 Suma s DPH 2 562,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36391000 Prílohy – Popis DOXX-str.l
Faktúra ID: 2018000397 – JŠ TRAVEL s.r.o 300,00 € 3.10.2018 3.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 8.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 3.10.2018 Suma s DPH 300,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ JŠ TRAVEL s.r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 51249197 Prílohy – Popis JŠ Tr.-pre
Faktúra ID: 2018000394 – SPP a.s. 244,00 € 2.10.2018 2.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 2.10.2018 Suma s DPH 244,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ SPP a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35815256 Prílohy – Popis SPP-10/8i-
Faktúra ID: 2018000395 – SPP a.s. 1 781,00 € 2.10.2018 2.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 2.10.2018 Suma s DPH 1 781,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ SPP a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35815256 Prílohy – Popis SPP-10/8
Faktúra ID: 2018000391 – Osobnýúdaj.sk 58,80 € 1.10.2018 1.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 8.10.2018 Dátum platby 10.10.2018 Dátum evidencie 1.10.2018 Suma s DPH 58,80 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Osobnýúdaj.sk Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 50528041 Prílohy – Popis Os.údaj-10
Faktúra ID: 2018000392 – MAGNA ENERGIA a.s. 558,38 € 1.10.2018 1.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 1.10.2018 Suma s DPH 558,38 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35743565 Prílohy – Popis MAGNA-10/8
Faktúra ID: 2018000393 – MAGNA ENERGIA a.s. 913,27 € 1.10.2018 1.10.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018 Dátum platby 15.10.2018 Dátum evidencie 1.10.2018 Suma s DPH 913,27 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35743565 Prílohy – Popis MAGNA-10/8
Faktúra ID: 2018000368 – Ing. Milan Chamula 90,00 € 30.9.2018 30.9.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 30.9.2018 Dátum splatnosti 1.10.2018 Dátum platby 10.10.2018 Dátum evidencie 30.9.2018 Suma s DPH 90,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Ing. Milan Chamula Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 47418354 Prílohy – Popis Ing.ChamCO
Faktúra ID: 2018000369 – CLEERIO SK s.r.o 540,00 € 30.9.2018 30.9.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 30.9.2018 Dátum splatnosti 30.9.2018 Dátum platby 30.9.2018 Dátum evidencie 30.9.2018 Suma s DPH 540,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ CLEERIO SK s.r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 46812342 Prílohy – Popis CLEERIO
Faktúra ID: 2018000370 – CLEERIO SK s.r.o 540,00 € 30.9.2018 30.9.2018 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 30.9.2018 Dátum splatnosti 30.9.2018 Dátum platby 30.9.2018 Dátum evidencie 30.9.2018 Suma s DPH 540,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ CLEERIO SK s.r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 46812342 Prílohy – Popis CLEERIO