Faktúra
ID: 2023000036 – Slovak Telekom
2,00 €
23.1.2023
23.1.2023
Dátum vystavenia 22.1.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 23.1.2023
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
telek.sl.