Faktúra
ID: 2019000158 – ORANGE SLOVENSKO
24,56 €
29.4.2019
29.4.2019
Dátum vystavenia 26.4.2019
Dátum splatnosti 13.5.2019
Dátum platby 9.5.2019
Dátum evidencie 29.4.2019
Suma s DPH 24,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/9