Faktúra
ID: 2019000535 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 657,91 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia 31.12.2019
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 1 657,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantn.12/