Faktúra
ID: 2019000242 – Slov.vodohosp.podnik
219,35 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 30.6.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 219,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slov.vodohosp.podnik
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 02204703
Prílohy –
Popis
Svp-nájom