Faktúra
ID: 2018000371 – CLEERIO SK s.r.o
180,00 €
30.9.2018
30.9.2018
Dátum vystavenia 18.9.2018
Dátum splatnosti 2.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 30.9.2018
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CLEERIO SK s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46812342
Prílohy –
Popis
CLEERIO