Faktúra
ID: 2025000133 – Slovak Telekom
131,78 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 131,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-02