Faktúra
ID: 2019000404 – SPP a.s.
1 876,00 €
2.10.2019
2.10.2019
Dátum vystavenia 1.10.2019
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum platby 15.10.2019
Dátum evidencie 2.10.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-10/19