Faktúra ID: 2020000136 – SPP a.s. 175,00 € 1.4.2020 1.4.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 1.4.2020 Dátum splatnosti 15.4.2020 Dátum platby 14.4.2020 Dátum evidencie 1.4.2020 Suma s DPH 175,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ SPP a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35815256 Prílohy – Popis SPP-4/20i-
Faktúra ID: 2020000119 – David Kašina-DK-Ren 610,00 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 14.4.2020 Dátum platby 31.3.2020 Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 610,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ David Kašina-DK-Ren Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 47009101 Prílohy – Popis Kašina-PC
Faktúra ID: 2020000120 – DOMOSS TECHNIKA a.s. 87,34 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 1.4.2020 Dátum platby 6.4.2020 Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 87,34 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ DOMOSS TECHNIKA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36228389 Prílohy – Popis Domoss-pri
Faktúra ID: 2020000121 – Slovak Telekom 153,66 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 153,66 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35763469 Prílohy – Popis T-COM-3/20
Faktúra ID: 2020000122 – O2 Slovakia 0,12 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 6.4.2020 Dátum splatnosti 22.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 0,12 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35848863 Prílohy – Popis O2-3/20
Faktúra ID: 2020000123 – MAGNA ENERGIA a.s. 885,04 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 8.5.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 885,04 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35743565 Prílohy – Popis MAGNA-vyúč
Faktúra ID: 2020000124 – Slovak Telekom 101,34 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 101,34 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 35763469 Prílohy – Popis T-COM-03/2
Faktúra ID: 2020000125 – Stredosl.vodár.prevádz.sp 362,99 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 362,99 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36644030 Prílohy – Popis VEOLIA-zra
Faktúra ID: 2020000126 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 77,47 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 6.4.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 77,47 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.str.
Faktúra ID: 2020000127 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 9,76 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 6.4.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 9,76 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.zam.
Faktúra ID: 2020000128 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 30,50 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 6.4.2020 Dátum splatnosti 20.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 30,50 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.SF
Faktúra ID: 2020000129 – Látka Vladislav 514,92 € 31.3.2020 31.3.2020 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 30.3.2020 Dátum splatnosti 13.4.2020 Dátum platby – Dátum evidencie 31.3.2020 Suma s DPH 514,92 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Látka Vladislav Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 46557156 Prílohy – Popis Látka-VO-s